第一部分 本部门概况
一、部门主要职能
实施高中学历教育,促进基础教育发展。完成高中学历教育和相关社会服务。
二、部门决算单位构成
目前学校设置了以下机构:学校校务办、党群办、教务处、学工处、总务处、附属小学。
三、部门人员构成
总编制人数 187 人,在职实有人数 170人,离退休人员 95 人,。
第二部分 部门名称2019年度部门决算表(详见附件)
第三部分 部门名称2019年度
部门决算情况说明:
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计分别为 3530.16 万元、4043.77万元。与2018年相比,收、支总计各增加 299.5 万元、914.95万元,增长 9.27 %、29.24%主要原因是增加了附属小学整体改造工程款。
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度本年收入合计 3530.16 万元。其中:财政拨款收入 3214.24 万元,占本年收入 91.05 %;事业收入 284.52 万元,占本年收入 8.06 %;其他收入 31.38 万元,占本年收入 0.89 %、
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度本年支出合计 4043.77 万元。其中:基本支出 3322.93 万元,占本年支出 82.17 %;项目支出 720.84 万元,其中风雨操场86.66万元,附属小学整体改造634.17万元,占本年支出 17.83 %;
四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计分别为 3214.24 万元、3482.01万元。与2018年度相比,财政拨款收、支总计各增加 320.37 万元、679.88万元,增长 11.07 %、24.26%。主要原因是增加人员经费及附属小学整体改造。
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 3482.01 万元,占本年支出合计的 86.11 %。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 679.88 万元,增长 24.26 %。主要原因是增加人员经费及附属小学整体改造。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 3482.01 万元,主要教育支出3287.71万元、占94.42%。住房保障支出194.3万元。占5.58%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 2525万元,支出决算为 3482.01 万元,完成年度预算的 137.9 %。其中:基本支出 2847.83 万元,项目支出634.17万元。项目支出主要用于附属小学整体改造 634.17 万元。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 2847.84 万元,其中,人员经费 2531.82 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 316.02 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出.
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费的范围
湖北航天高级中学 有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属单位 0 个行政单位、 0 个参公单位、 1 个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 5 万元,支出决算为 1.45 万元,为预算的 29% %,比2018年度增减少 1.85 万元,降低 56 %,其中:
1.公务用车购置费及运行维护费。
本部门(单位)公务用车购置费及运行维护费 1.25 万元,为预算的 41.67 %,比预算减少 1.75 万元,主要原因是控制车辆使用,加强车辆管理。与2018年度相比减少 0.03 万元,降低 2.34 %,主要原因是控制车辆使用,加强车辆管理,其中公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 1.25 万元,本年公务用车购置(更新)公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 1 辆,
2.公务接待费。
本部门(单位)公务接待费为 0.20 万元,公务接待 4批次,公务接待 26 人,为预算的 10 %,比预算增减少 1.8 万元,主要原因是严控公务接待费。与2018年度相比减少 0.92万元,降低 82.14%,主要原因是严控公务接待费。
八、政府采购支出情况
2019年度部门名称政府采购支出总额 112.99 万元,比2018年同期减少15.7万元,下降12%,主要是 严格控制预算支出。其中:政府采购货物支出 46 万元、政府采购工程支出 21.27 万元、政府采购服务支出 45.72 万元。授予中小企业合同金额 112.99 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 112.99 万元,占政府采购支出总额的 100 %。
九、国有资产占用情况
截至2019年度12月31日,部门占有使用国有资产 2778.3万元,包括有形资产和无形资产,比上年减少1551.51万元,下降35.83%。主要是2019年开始计提固定资产折旧费,价值2060.78万元。
部门有车辆 1 辆
房屋 17748.53 平方米, 3350.15 万元。其中办公用房 平方米, 16741.53 万元,其它(不含构筑物)1007平方米, 160.54 万元;